本文目录一览:
怎么使用t3用友进行反记账处理?
系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 1、登陆用友T3,进入账套。 2、点击“总账系统”进入页面。 3、点击“月末结账”,进入结账的页面。 4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。 6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。 7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。 9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证” 10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友T3如何反记账?
在用友T3中,反记账的操作如下: 1. 登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。 2. 在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。 3. 在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。 4. 系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。 5. 反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。 注意事项: 1. 反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。 2. 反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。
用友T3如何反结账?
1.打开财务辅助-->勾稽核算-->反结账反记账 2.检查发现出错凭证,选中凭证 3.点击“确定”按钮 4.输入发现凭证号,勾选凭证状态